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老師 購銷合同上沒有明確標(biāo)注增值稅款的金額,但是有一條是‘按9%開具增值稅’這個印花稅是可以按照不含稅的計算嗎

84785026| 提問時間:07/08 10:20
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 這個按價稅合計來
07/08 10:21
84785026
07/08 10:24
老師申報的時候出現(xiàn)這個是什么意思啊
樸老師
07/08 10:27
同學(xué)你好 你合同上只寫了不含稅的金額 那就按不含稅的金額來交 買賣都要交的
84785026
07/08 10:28
我填的是購銷的合計啊
84785026
07/08 10:29
這個差額的對比是跟什么的對比啊,是因為我進項有沒有勾選的嗎
樸老師
07/08 10:29
你的進項發(fā)票有合同嗎
84785026
07/08 10:30
進項有合同,價稅分開的,我申報的是不含稅的金額
樸老師
07/08 10:33
那就是按不含稅的金額來報印花稅的 如果不可以那你按價稅合計試試
84785026
07/08 10:35
這個有差額會是因為我有張二三十萬的發(fā)票沒有勾選嗎
84785026
07/08 10:36
不知道這個偏差是因為申報的數(shù)值不對啊,還是因為沒勾選啊
樸老師
07/08 10:38
這個跟勾選沒勾選沒關(guān)系
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