問題已解決

老師,我沒明白一個(gè)問題,我們是賣網(wǎng)約車的,客戶都是**我們公司,那我們?cè)趺礇]有收客戶的錢,怎么沒開發(fā)票給客戶,難道他們沒買我們的車嗎?我看他們也交了首付款呀?

84785021| 提問時(shí)間:07/07 11:03
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,這是形式** ,車還是在我們公司的,**人將首付款交給被**方,以被**方的名義貸款,取得車輛后,由**人負(fù)責(zé)分期償還銀行借款。
07/07 11:07
84785021
07/07 11:08
我怎么暈了,那外賬怎么做呢?
廖君老師
07/07 11:10
好的,外賬的分錄我寫一下 **人將首付款交給被**方,以被**放的名義貸款,取得車輛后,由**人負(fù)責(zé)分期償還銀行借款。 (1)取得**方交付的首付款時(shí): 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-**方 (2)購(gòu)買車輛并取得銀行貸款時(shí): 借:固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款 短期借款
84785021
07/07 11:12
還是沒看懂,為啥作為固定資產(chǎn)呢?
廖君老師
07/07 11:17
您好,這是我們賬上的資產(chǎn)了,我們要折舊作為成本費(fèi)用的
84785021
07/07 11:17
為啥是我們賬上的資產(chǎn)呢
廖君老師
07/07 11:22
您好,這是形式**,您看我們的車輛發(fā)票也沒有開給**方嘛,如果開票給他就是實(shí)質(zhì)**了
84785021
07/07 11:23
沒有開給他們呀?那我們是不是看到紙質(zhì)發(fā)票就是作為固定資產(chǎn)核算了
廖君老師
07/07 11:38
您好, 是的,就是我們沒有開發(fā)票,這是形式**, 是的,看我們的是不是賬上有很多的固定資產(chǎn)
84785021
07/07 11:46
老師,我想問下,我們開出去的發(fā)票,他們六月紅沖了八張,有紙質(zhì)六聯(lián)的數(shù)電票也有數(shù)電發(fā)票,我看的眼花繚亂的,我怎么做賬,區(qū)分不出來哪個(gè)是紅沖的哪個(gè),咋辦呢?
廖君老師
07/07 11:49
您好,當(dāng)月開票又紅沖了,我們就不用入賬了,隔月紅沖的才需要做賬, 這個(gè)沒有好方法的,您看客戶的名稱和金額是一樣的藍(lán)票和紅票是對(duì)應(yīng)的紅沖發(fā)票嘛
84785021
07/07 11:53
那我怎么區(qū)分出來呢?
廖君老師
07/07 11:54
您好,數(shù)電發(fā)票導(dǎo)出EXCLE后,后面有備注信息,是紅沖了哪張藍(lán)字發(fā)票的
84785021
07/07 11:54
但是紙質(zhì)的沒有備注咋辦呢
廖君老師
07/07 11:58
哦哦,那有紅字發(fā)票信息單的,沒 有打印出來,您去開票系統(tǒng)里找到
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