問題已解決

你好,老師!2023年的暫估分錄: 借:主營業(yè)務成本 1000 貸:應付賬款-暫估 1000 2024年開回來發(fā)票500的分錄: 借:應付賬款 500 貸:應付賬款(開票單位)500 還有沒開回來的500已經(jīng)在匯算清繳中成本調(diào)減,利潤調(diào)增交稅了,會計分錄應該怎么做?

84785005| 提問時間:2024 07/05 12:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應付賬款暫估500 貸利潤分配,未分配利潤500
2024 07/05 12:02
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