問題已解決

老師,之前對(duì)方單位付了10600元發(fā)票,也已經(jīng)認(rèn)證了,但是后面沖紅了8040元紅沖,這個(gè)如何賬務(wù)處理呢

84784960| 提問時(shí)間:07/04 18:08
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小敏敏老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,同學(xué), 借:應(yīng)付賬款 貸:原材料等 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
07/04 18:10
84784960
07/04 18:10
直播費(fèi)來著
小敏敏老師
07/04 18:13
不是材料,是費(fèi)用唄!那就貸記當(dāng)時(shí)做藍(lán)字發(fā)票時(shí)對(duì)應(yīng)的科目就行。
84784960
07/04 18:14
那我應(yīng)付賬款不是一直掛著?不欠票來著
小敏敏老師
07/04 18:31
發(fā)票不是之前開的有問題,后來紅沖一部分嗎?為什么又不欠票呢?我沒太明白你的意思!
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