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老師下午好!請問與出口相對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,已確定不申請退稅,請問這部分進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的會計(jì)賬務(wù)如何處理?謝謝!

84785015| 提問時(shí)間:2024 07/04 16:54
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)師
如果與出口相對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已確定不申請退稅,需要區(qū)分不同情況進(jìn)行相應(yīng)的會計(jì)賬務(wù)處理。 如果是無法取得專用發(fā)票而不能申請退稅,就不需要通過申報(bào)系統(tǒng)進(jìn)行退稅申報(bào)。此時(shí)需區(qū)分兩種情況: 1.出口退稅或免稅商品:在增值稅報(bào)表中申報(bào)出口免稅收入,無需進(jìn)行特別的賬務(wù)處理。 2.出口不予退(免)稅商品:在增值稅報(bào)表中申報(bào)應(yīng)稅銷售收入,并視同內(nèi)銷計(jì)提銷項(xiàng)稅額。會計(jì)分錄如下:借:應(yīng)收賬款等貸:主營業(yè)務(wù)收入貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 如果是暫時(shí)未取得專用發(fā)票,當(dāng)月不用申報(bào)退稅,待收到發(fā)票再申報(bào)即可。 如果之前已經(jīng)申報(bào)了出口,之后因特殊原因不能辦理退稅的,需要先將出口轉(zhuǎn)作內(nèi)銷。會計(jì)分錄如下: 首先紅字沖轉(zhuǎn): 借:應(yīng)收賬款 借:主營業(yè)務(wù)成本(征稅率-退稅率)×銷售收入 貸:主營業(yè)務(wù)收入-出口 貸:應(yīng)交稅金:增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 然后: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入-內(nèi)銷 貸:應(yīng)交稅金:增值稅-銷項(xiàng)稅 同時(shí)在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中以單證不齊紅字沖減。
2024 07/04 16:57
84785015
2024 07/04 17:05
是領(lǐng)導(dǎo)決定不予申請退稅,這種賬務(wù)應(yīng)該如何處理?謝謝
樸老師
2024 07/04 17:16
同學(xué)你好 那你可以申請出口免稅的 直接做免稅的
84785015
2024 07/04 17:34
我們出口是免稅的。請問相對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票賬務(wù)上應(yīng)該如何處理列?
樸老師
2024 07/04 17:35
是外貿(mào)出口免稅的嗎 還是生產(chǎn)型企業(yè)出口免稅
84785015
2024 07/04 17:40
我們是商貿(mào)公司,因?yàn)椴淮?,如果申請退稅,還要核查廠商,廠商不同意。退稅金額也不大,所以放棄申請退稅。請問這部分賬務(wù)如何處理?謝謝!
樸老師
2024 07/04 17:55
1.確認(rèn)出口銷售收入時(shí):借:應(yīng)收賬款(或其他相關(guān)科目)貸:主營業(yè)務(wù)收入 - 出口貨物收入 借:應(yīng)收賬款? 貸:主營業(yè)務(wù)收入 - 出口貨物收入? 1.結(jié)轉(zhuǎn)出口貨物成本:借:主營業(yè)務(wù)成本貸:庫存商品
84785015
2024 07/04 18:12
那進(jìn)項(xiàng)稅額那部分如何處理?及在電子稅務(wù)局上如何操作?謝謝
84785015
2024 07/04 18:12
是連進(jìn)項(xiàng)稅額全部計(jì)入成本嗎?
樸老師
2024 07/04 18:42
直接申報(bào)免稅的就可以
84785015
2024 07/04 18:52
我是說與之相對應(yīng)的廠商開的進(jìn)項(xiàng)這部分呢賬務(wù)如何處理。謝謝!另外,您說的申報(bào)免稅是指?可否幫忙詳細(xì)說說,謝謝
樸老師
2024 07/04 20:35
這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,因?yàn)槭敲舛惖?/div>
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