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老師好,本月沖紅以前年度發(fā)票金額較大,增值稅抵減后還需退稅,增值稅報表上數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù),附加稅也是,計提稅金也按負(fù)數(shù)來嗎?
你好,如果不用交稅就不用計提。
2024 07/04 10:55
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老師好,本月沖紅以前年度發(fā)票金額較大,增值稅抵減后還需退稅,增值稅報表上數(shù)據(jù)是負(fù)數(shù),附加稅也是,計提稅金也按負(fù)數(shù)來嗎?
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