問(wèn)題已解決

上期留抵稅額已經(jīng)申報(bào)出口退稅,這個(gè)月增值稅申報(bào)還可以用這塊留抵嗎?

84784976| 提問(wèn)時(shí)間:07/04 09:09
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,您說(shuō)的留底是什么意思??
07/04 09:09
84784976
07/04 09:10
上個(gè)月的進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)差額
東老師
07/04 09:11
這個(gè)退稅了就不能用了
84784976
07/04 12:19
好的,謝謝啊
東老師
07/04 12:20
不客氣,? 幫忙給個(gè)五星好評(píng)
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