問(wèn)題已解決

老師,一般人,現(xiàn)在不是7月申報(bào)6月的稅嗎,但是我5月份屬期的稅票我才拿到手,一致沒(méi)做賬,這馬上又要申報(bào)6月份屬期的稅了,交6月的稅了,5,6月份繳納的增值稅和城建維護(hù)建設(shè)稅業(yè)務(wù),都分別在幾月份入賬做分錄?

84784956| 提問(wèn)時(shí)間:07/03 15:35
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 5,6月份繳納的增值稅和城建維護(hù)建設(shè)稅業(yè)務(wù) 分別計(jì)入對(duì)應(yīng)繳納的月份啊 5月份繳納的就計(jì)入5月份 6月份繳納的增值稅和城建維護(hù)建設(shè)稅 就做6月份
07/03 15:36
84784956
07/03 15:39
咱就說(shuō)5月份屬期的,怎么做分錄?
bamboo老師
07/03 15:47
5月份屬期的? 6月份繳納的 6月份寫(xiě)分錄 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 貸:銀行存款
84784956
07/03 15:58
就是5月屬期的稅,做6月份賬的時(shí)候,直接寫(xiě)繳納分錄就可以了,不用寫(xiě)計(jì)提分錄對(duì)吧? 借 應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅499.99 應(yīng)交稅費(fèi)—城市維護(hù)建設(shè)稅17.5 貸現(xiàn)金517.49 但是我沒(méi)設(shè)置過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅這個(gè)科目過(guò),也沒(méi)設(shè)置過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅科目,第一次交稅,這兩個(gè)科目用結(jié)轉(zhuǎn)損益嘛,他倆都是應(yīng)交稅費(fèi)的二級(jí)科目嘛,設(shè)置t型賬的時(shí)候單獨(dú)設(shè)置還是分開(kāi)設(shè)置,資產(chǎn)負(fù)債表填列的時(shí)候填他倆的余額嘛?
bamboo老師
07/03 16:07
5月份的分錄就要體現(xiàn) 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借 稅金及附加-城建稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 然后6月份直接寫(xiě)繳納分錄
84784956
07/03 16:38
5月份的賬 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅499.99 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅499.99 借:稅金及附加—城市維護(hù)建設(shè)稅17.5 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交城市維護(hù)建設(shè)稅17.5 這些分錄中哪個(gè)我就知道稅金及附加要月末結(jié)轉(zhuǎn),應(yīng)交稅費(fèi)那些科目5月末怎么處理
bamboo老師
07/03 16:41
應(yīng)交稅費(fèi)那些科目5月份就這樣就好了啊 年末的時(shí)候才一次性結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)
84784956
07/03 16:59
應(yīng)交稅費(fèi)的這些二級(jí)科目就在明細(xì)賬上分別記錄,總賬中放這些二級(jí)科目的合計(jì),是嘛?
bamboo老師
07/03 18:08
是的 這樣理解正確的哈
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