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老師你好,我們是民辦學(xué)校,24年春季開學(xué)的時候我們在收學(xué)費(fèi)時就直接免了部份學(xué)生的免學(xué)雜費(fèi)收入200000元,免的這些錢教育局會在6月份轉(zhuǎn)到學(xué)校賬戶,當(dāng)時開學(xué)在收學(xué)費(fèi)時的分錄是, 借:庫存現(xiàn)金6000000 貸:預(yù)收賬款-學(xué)雜費(fèi) 5800000 其他應(yīng)付款 -代收代付-免學(xué)雜費(fèi)200000 這個分錄對嗎?

84785026| 提問時間:2024 07/03 10:26
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
這個分錄在一定程度上是合理的。 當(dāng)開學(xué)收取學(xué)費(fèi)時,將實際收到的現(xiàn)金計入“庫存現(xiàn)金”科目,將應(yīng)歸屬學(xué)校的學(xué)雜費(fèi)收入計入“預(yù)收賬款 - 學(xué)雜費(fèi)”科目,而將應(yīng)免除但尚未收到教育局撥款的部分計入“其他應(yīng)付款 - 代收代付 - 免學(xué)雜費(fèi)”科目,反映了資金的來源和暫時的歸屬情況。 然而,為了更清晰準(zhǔn)確地反映業(yè)務(wù)實質(zhì),也可以考慮將“其他應(yīng)付款 - 代收代付 - 免學(xué)雜費(fèi)”科目調(diào)整為“其他應(yīng)收款 - 教育局免學(xué)雜費(fèi)撥款”。這樣更能明確這是學(xué)校應(yīng)收教育局的款項。 總之,您所提供的分錄基本能夠反映業(yè)務(wù)情況,但在科目選擇上可以根據(jù)學(xué)校的財務(wù)政策和管理需求進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。
2024 07/03 10:28
84785026
2024 07/03 10:53
老師如果改成其他應(yīng)收款的話分錄麻煩寫一下我,謝謝老師
樸老師
2024 07/03 10:53
借庫存現(xiàn)金 貸預(yù)收賬款 貸其他應(yīng)收款
84785026
2024 07/03 10:55
那收到教育局這筆錢時,怎么平其他應(yīng)收款?
樸老師
2024 07/03 10:57
你上面分錄不對 這個分錄應(yīng)該是 借庫存現(xiàn)金 借其他應(yīng)收款 貸預(yù)收賬款 收到的時候 借銀行 貸其他應(yīng)收款
84785026
2024 07/03 11:08
老師,但是我確實收到了那么多現(xiàn)金哦
樸老師
2024 07/03 11:10
分錄應(yīng)該是最后一次做的
84785026
2024 07/03 11:12
老師我不太明白
樸老師
2024 07/03 11:12
借庫存現(xiàn)金 借其他應(yīng)收款 貸預(yù)收賬款 收到的時候 借銀行 貸其他應(yīng)收款 這個分錄很清楚了 沒收到的現(xiàn)金要先做其他應(yīng)收款
84785026
2024 07/03 11:18
老師我們實實在在收到現(xiàn)在600萬哦
樸老師
2024 07/03 11:19
六百萬是現(xiàn)金收到的 還沒收到的20萬得掛借方呀
84785026
2024 07/03 11:21
就是本來開學(xué)時我們要免給學(xué)生的學(xué)雜費(fèi)當(dāng)時沒有免,所以全額收學(xué)費(fèi)了,然后6月收到教育局的20萬時才反應(yīng)過來當(dāng)初收學(xué)費(fèi)時的分錄錯了,然后就更正了
樸老師
2024 07/03 11:34
那你得沖減錯誤的 然后再做正確的
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