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老師:我想庫存做虧點(diǎn)掉,怎么做合適,盤虧、送禮?盤虧跟送禮是不是要進(jìn)項轉(zhuǎn)出?我是不想利潤那么高,還有增值稅的稅負(fù)率怎么知道是多少呢

84785017| 提問時間:2024 07/02 17:20
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!你送禮視同銷售,不轉(zhuǎn)出。 你不想利潤高是多結(jié)轉(zhuǎn)點(diǎn)成本
2024 07/02 17:41
84785017
2024 07/03 07:47
視同銷售是按進(jìn)價還是銷售價?分錄怎么寫?多結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么做呢,開票產(chǎn)品數(shù)量定的,是不是利潤開低點(diǎn),但是這個毛利率有要求的吧?如果盤虧處理是要怎么做呢?幫我寫個盤虧的分錄,還有盤虧需要哪些資料附件,最好有模板,我百度來也是就名稱,不知道長什么樣,謝謝了
宋生老師
2024 07/03 08:01
你好!視同銷售,本身應(yīng)該按售價。但是實(shí)操中,大部分都按進(jìn)價處理了,因為這樣可以少繳稅 毛利沒有明確要求 你盤虧 庫存商品盤虧會計分錄如下: 發(fā)現(xiàn)盤虧,原因待查 借:待處理財產(chǎn)損溢-待處理流動資產(chǎn)損溢 ??? 貸:庫存商品 查明原因,報經(jīng)批準(zhǔn)處理 屬于收發(fā)計量差錯造成存貨短缺 借:管理費(fèi)用 ??? 貸:待處理財產(chǎn)損溢-待處理流動資產(chǎn)損溢 屬于管理不善造成存貨霉?fàn)€變質(zhì),由過失人賠償部分損失 借:銀行存款 ??????? 管理費(fèi)用 ???? 貸:待處理財產(chǎn)損溢-待處理流動資產(chǎn)損溢 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
84785017
2024 07/03 08:55
到計發(fā)錯誤好點(diǎn)吧?那需要哪些附件?老師有模板嗎
宋生老師
2024 07/03 08:58
你好!這個需要盤點(diǎn)表,處置情況說明,說明上面有相關(guān)人員簽字就行 這個學(xué)堂沒有模板,企業(yè)自己做就行
84785017
2024 07/03 10:06
哦,那我盤虧就不用轉(zhuǎn)出進(jìn)項了哈?我們從來不點(diǎn)庫存,虧肯定是虧的
宋生老師
2024 07/03 10:10
你好!這個要看原因。
84785017
2024 07/03 10:23
是直接庫存對不上,找不出原因呢?我們倉庫沒人管的
宋生老師
2024 07/03 10:26
你好!這個計入營業(yè)外支出,這種稅務(wù)局一般是要求轉(zhuǎn)出
84785017
2024 07/03 10:31
哦,那就借營業(yè)外支出其他,貸庫存跟進(jìn)項轉(zhuǎn)出?
宋生老師
2024 07/03 10:37
你好!是的,就是這樣了
84785017
2024 07/03 15:49
老師:進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出后是在另外一行的,待認(rèn)證還是原來的金額,應(yīng)交稅額是已經(jīng)對了,是不是我認(rèn)證的時候要加上這828,?
宋生老師
2024 07/03 15:52
你好,你是轉(zhuǎn)出這部分。這部分就是認(rèn)證過了
84785017
2024 07/03 16:27
我平時是放待認(rèn)證里面的,要抵多少認(rèn)證多少的,這樣是不是就要待認(rèn)證里面比原來多認(rèn)證828元?比如本來認(rèn)證1000的,現(xiàn)在有轉(zhuǎn)出就要認(rèn)證1828對不對?
宋生老師
2024 07/03 16:28
你好!是的,就是這樣,要多認(rèn)這部分
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