問題已解決
老師進項稅額認證后的會計分錄怎么做,還有,月末沒有怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
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速問速答借,應交稅費應交增值稅進項
貸應交稅費待認證,
借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項。
2024 07/01 12:52
84784972
2024 07/01 12:53
老師,那之前是不是待認證也要做進去?
郭老師
2024 07/01 12:53
對呀,需要認證才能做。
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