問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師 我們上個(gè)月確認(rèn)的未開(kāi)票收入 這個(gè)月開(kāi)了 怎么做賬

84785033| 提問(wèn)時(shí)間:07/01 11:25
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,上月 未開(kāi)票收入 正 申報(bào)增值和入賬,本月未開(kāi)票收入 負(fù) 和藍(lán)字發(fā)票 申報(bào)增值稅和入賬 未開(kāi)票收入 借:應(yīng)收 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅 下月開(kāi)票了先沖 借:應(yīng)收 (負(fù)) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(負(fù)) 銷項(xiàng)稅(負(fù)) 藍(lán)票 借:應(yīng)收 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 銷項(xiàng)稅
07/01 11:27
84785033
07/01 11:40
那成本呢上月也結(jié)轉(zhuǎn)了呢
廖君老師
07/01 11:42
您好,是的,本月沒(méi)有成本結(jié)轉(zhuǎn)
84785033
07/01 11:51
那就是本月再不用沖成本了嗎
廖君老師
07/01 11:52
您好,?是的,本月只有一正一負(fù)2個(gè)收入的分錄
84785033
07/01 11:53
老師 那就是上月我做了成本結(jié)轉(zhuǎn)了 這個(gè)月也不用再?zèng)_再做了吧 只有收入正負(fù)就行了吧
廖君老師
07/01 11:58
您好,是的,是這么操作的哦
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