問題已解決
5月份應付帳款掛多了幾百塊。在6月份怎么做處理?
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速問速答你當時多做的賬務處理怎么做的?寫一下的之前的分錄不變,金額是負數就行。
2024 07/01 10:02
84784954
2024 07/01 10:03
借:庫存商品 ?560,貸:應付賬款?560
84784954
2024 07/01 10:04
這個560在5月份結轉了成本了怎么弄?
郭老師
2024 07/01 10:05
可以的,可以這么做的。然后再做一個借庫存商品,借主營業(yè)務成本附屬。
84784954
2024 07/01 10:07
好的,謝謝
郭老師
2024 07/01 10:07
不用客氣,工作愉快。
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