問題已解決

你好,今天紅沖上個(gè)月的發(fā)票!可以直接在銷項(xiàng)里面減去嗎

84785045| 提問時(shí)間:2024 07/01 09:25
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
可以直接抵減當(dāng)期銷項(xiàng)稅。 紅沖上個(gè)月的發(fā)票,賬務(wù)處理上需用紅字沖銷原記賬憑證。例如,上月開具發(fā)票時(shí)的會(huì)計(jì)分錄為: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 本月紅沖時(shí),會(huì)計(jì)分錄為(金額為負(fù)數(shù)): 借:應(yīng)收賬款 (負(fù)數(shù)) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 (負(fù)數(shù)) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) (負(fù)數(shù)) 在報(bào)稅時(shí),紅字發(fā)票的稅額會(huì)自動(dòng)抵減當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額。但需注意,要將紅沖的相關(guān)資料留存好,以備稅務(wù)檢查。 同時(shí),開具紅字發(fā)票需要符合一定的條件和流程。如果是增值稅專用發(fā)票,需要先提交紅字發(fā)票申請(qǐng)表,待紅字發(fā)票的信息表審核通過后,才能開具紅字發(fā)票。
2024 07/01 09:28
84785045
2024 07/01 09:56
當(dāng)月紅沖當(dāng)月的發(fā)票,還需要做賬嗎
84785045
2024 07/01 09:58
紅字發(fā)票申請(qǐng)表在哪里提交
樸老師
2024 07/01 10:02
需要做賬的哦 電子稅局里面開數(shù)電發(fā)票的紅字發(fā)票信息表 然后對(duì)方點(diǎn)確認(rèn) 這樣就可以
84785045
2024 07/01 10:03
紅字發(fā)票無需確認(rèn)的話,直接紅沖完就不用管了吧
樸老師
2024 07/01 10:03
需要另一方確認(rèn)才可以的
84785045
2024 07/01 10:07
可是顯示是無需確認(rèn)呀
84785045
2024 07/01 10:08
是每一次都要對(duì)方確認(rèn)嗎
84785045
2024 07/01 10:11
對(duì)方未入賬,未勾選
84785045
2024 07/01 10:11
我都沒推送過去,還缺認(rèn)嗎?
樸老師
2024 07/01 10:15
同學(xué)你好 對(duì)的 你開了他確認(rèn) 他申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表你就確認(rèn) 反正得有一方申請(qǐng),另一方確認(rèn)
84785045
2024 07/01 10:41
稅務(wù)局說不用呀,你們老師講課也是說的對(duì)方未入賬不用確認(rèn)
樸老師
2024 07/01 10:42
還沒入賬不用 入賬了要做
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~