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老師 請教 代收代付工資 社保公積金 收款、 計提工資 計提社保和公積金個稅 付款社保公積金 個稅 的分錄列下 謝謝

84784962| 提問時間:06/29 20:59
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 計提 借 管理費用-工資 借 管理費用-社保費 借 管理費用-公積金 貸 應付職工薪酬-工資 貸 應付職工薪酬-社保費 貸 應付職工薪酬-公積金 上繳社保公積金 借 應付職工薪酬-社保費 借 應付職工薪酬-公積金 借 其他應收款-個人社保費 借 其他應收款-個人公積金 貸 銀行存款 申報繳納個人所得稅 借應交稅費-個人所得稅 貸 銀行存款 發(fā)放工資 借 應付職工薪酬-工資 貸 其他應收款-社保費 貸 其他應收款-公積金 貸 應交稅費-個人所得稅 貸 銀行存款
06/29 21:01
84784962
06/29 21:03
老師 是我們公司幫朋友 代收代付工資、社保、公積金和個稅的分錄
bamboo老師
06/29 21:06
那這個就簡單了 發(fā)放工資 支付社保 公積金 個人所得稅 借 其他應收款 貸 銀行存款 收回的時候 借 銀行存款 貸 其他應收款
84784962
06/29 21:12
怎么可能那 老師 就像我們公司員工一樣做的
84784962
06/29 21:13
不可能費用沒有的
bamboo老師
06/29 21:13
像你單位員工一樣做 那就是我最早寫的分錄啊 但是代收代付 不可能跟自己單位員工一樣的做啊??
84784962
06/29 21:14
先收到他們公司的款 應該是借銀行存款 貸其他應付款/**人
bamboo老師
06/29 21:15
然后您代付工資 社保 公積金 個人所得稅的時候 借其他應付款/**人 貸 銀行存款 這就是代收代付的
84784962
06/29 21:16
既要做費用 又要銷賬 就不知道怎樣做分錄了
bamboo老師
06/29 21:17
如果寫要自己單位做費用 那對方就不要把前匯到單位對公賬戶 匯到老板私人賬戶就好了 不然的話 要做自己單位費用是不行的 無法平賬的
84784962
06/29 21:24
應該不可能不平的 老師
84784962
06/29 21:32
收款:借 銀行存款 貸其他應收款**個人 借 管理費用/工資 貸應該工資 /職工薪酬;借應付工資 /工資社保公積金個稅 貸其他應付款/社保 其他應付款/公積金 應交稅金/個稅,
bamboo老師
06/30 00:00
貸其他應收款**個人 貸其他應付款/社保 其他應付款/公積金 請問這兩個科目怎么平
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