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老師,計提員工福利費的會計分錄怎么做?其中要扣回員工部分費用。
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速問速答借管理費用、福利費等
貸應付職工薪酬福利費。
06/27 12:48
郭老師
06/27 12:48
扣回員工的部分是什么意思的?
84785041
06/27 12:49
就是員工要交部分伙食費。
84785041
06/27 12:50
借:管理費用? 2000
其他應收款? 500
貸:應付職工薪酬 2500
84785041
06/27 12:50
可以這樣做嗎?年終計算福利費金額是算按管理費用還是應付職工薪酬?
郭老師
06/27 12:52
你好,這個分錄不對,借管理費用貸應付職工薪酬2000一塊,支付的時候接應付職工薪酬。其他應收款貸銀行放款。
84785041
06/27 12:54
意思是管理費用跟應付職工薪酬要金額一致嗎?
郭老師
06/27 12:55
對的對的,是這么做的。
84785041
06/27 12:58
那我那500塊怎么計提呀?
84785041
06/27 12:59
500塊是發(fā)工資的時候扣的。
郭老師
06/27 13:00
借應付職工薪酬工資貸其他應收款不就可以了。它屬于工資里面的,在工資里面計提。
84785041
06/27 13:07
扣的時候是這樣扣啊,我問的是計提的時候。
郭老師
06/27 13:11
借管理費用
貸應付職工薪酬
福利費都要看
既看管理費用,也看應付職工薪酬。
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