当前位置:财税问题 >
實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,如果本月支付房租,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,但是月底了發(fā)票還沒到,那到了月底要怎么做賬呢?是借管理費(fèi)用房租,貸其他應(yīng)付款嗎?如果這樣的話在賬上就體現(xiàn)不出來發(fā)票沒到了?



預(yù)付房租
借:其他應(yīng)收款-房東
貸:銀行存款
按月攤銷
借:管理費(fèi)用-房租? ? ?
貸:預(yù)付賬款-房租
收到發(fā)票
借:預(yù)付賬款-房租
? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項
貸:其他應(yīng)收款-房東
2024 06/25 16:13

84784973 

2024 06/25 16:24
那怎么實(shí)操平臺上面是寫著借其他應(yīng)付款,貸銀行存款呢?這兩種記賬方式都可以是嗎?

84784973 

2024 06/25 16:26
老師能講講為什么這樣做會計分錄嗎?有點(diǎn)沒懂,還有您寫著借管理費(fèi)用,貸預(yù)付賬款的金額是扣除了增值稅進(jìn)項稅的金額嗎?

家權(quán)老師 

2024 06/25 16:28
就按我的思路才能體現(xiàn)付款和攤銷,其他沒法子體現(xiàn)的
