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22年分錄 借;應(yīng)收賬款,貸,主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 23年開負(fù)數(shù)發(fā)票做:借,應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸未分配利潤 負(fù)數(shù) 是這樣做嗎
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速問速答你好,在23年做賬還是 原分錄紅沖,不是調(diào)整利潤
06/25 11:19
84785036
06/25 11:20
23年做賬,但是開的負(fù)數(shù)發(fā)票,沖減的是22年的發(fā)票。
家權(quán)老師
06/25 11:23
跟22年無關(guān)了,那個是23年發(fā)生的紅沖,直接沖23年的收入
84785036
06/25 11:29
但是沖減的是22年的收入。而且增值稅申報表上面,23年負(fù)數(shù)發(fā)票,不能填在當(dāng)年當(dāng)月增值稅申報表里面,所以,不存在沖減收入。因?yàn)檫@個申報不了,去大廳申報的增值稅申報表,大廳說的直接不填,負(fù)數(shù)發(fā)票金額,就可以了。
家權(quán)老師
06/25 11:35
意思是在23年申報增值稅的時候紅沖當(dāng)月的收入和銷項(xiàng)稅,
84785036
06/25 11:38
意思就是,我知道像剛剛那樣直接做負(fù)數(shù)就紅沖了,但是負(fù)數(shù)紅沖了的話,就沖到23年當(dāng)月的收入了,但是我們這邊大廳申報增值稅的時候,負(fù)數(shù)這筆是直接不用填的,所以,去過沖到當(dāng)月收入的話,就影響到當(dāng)月增值稅申報表了。
家權(quán)老師
06/25 11:41
那個是稅局申報錯誤, 是可以沖當(dāng)月的收入的。不然紅沖了不是要多交增值稅?紅沖的意義何在?
84785036
06/25 11:42
但是稅務(wù)局那邊只能這樣申報,我們基本上每個月都有紅沖,我們這邊稅務(wù)局都說只能這樣操作。
家權(quán)老師
06/25 11:47
簡直在胡鬧,那么以前交的稅不是多交了?你可以找稅政和征管科的領(lǐng)導(dǎo),大廳的業(yè)務(wù)員不是很懂的,一般都是臨時工
84785036
06/25 11:49
沒用的,大廳的人,就說只能這樣處理,之前每次去找,都是這樣,不會多跟你說一句話的,就說只能這樣處理。
家權(quán)老師
06/25 11:51
直接找領(lǐng)導(dǎo),不能那樣做,要維護(hù)自己的權(quán)益
84785036
06/25 11:53
23年的事情,而且找了好多次了,又浪費(fèi)時間。所以,老板想著也是,算了,所以,現(xiàn)在就是賬務(wù)上處理一下。
家權(quán)老師
06/25 11:55
做賬還是只能沖當(dāng)年的收入,不能沖利潤
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