問(wèn)題已解決

老師,我單位有一張承兌,在別的公司對(duì)出來(lái)了,但是對(duì)方不能給開發(fā)票,兌費(fèi)的部分給我們的收款收據(jù),這個(gè)能在稅前扣除嗎?

84785030| 提問(wèn)時(shí)間:06/24 08:10
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,當(dāng)然不可以的,我們這個(gè)操作還極不規(guī)范,這是銀行干的事呀,不能在別的公司貼現(xiàn)的,銀行就有發(fā)票
06/24 08:11
84785030
06/24 08:12
就算當(dāng)月計(jì)入損益了,在匯算是也要進(jìn)行調(diào)增。
廖君老師
06/24 08:13
對(duì)對(duì),年度匯繳時(shí)納稅調(diào)增就好了
84785030
06/24 08:14
好的,謝謝老師
廖君老師
06/24 08:14
?親愛的朋友,您太客氣了, 祝您工作順利,生活順意~? ?? ? ?希望能幫助到您, 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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