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老師問一下,請(qǐng)假扣款怎么做賬

84784998| 提問時(shí)間:2024 06/21 14:16
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嬋老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
請(qǐng)假的工資扣款直接沖減對(duì)應(yīng)的費(fèi)用,比如說這個(gè)人的工資是計(jì)入管理費(fèi)用,那么扣掉的工資這部分就直接沖減管理費(fèi)用
2024 06/21 14:17
84784998
2024 06/21 14:27
那就是借? ?應(yīng)付職工薪酬—工資? ? 應(yīng)發(fā)數(shù)? ? ? 貸? ?其他應(yīng)付款? ? ?社保扣款? ?管理費(fèi)用—工資? ? ? 請(qǐng)假扣款 銀行存款? ? ? 實(shí)發(fā)數(shù)
嬋老師
2024 06/21 14:38
不是,你不需要將請(qǐng)假扣款還專門列出來,比如說管理工資是1000,其中請(qǐng)假扣款50,那么你就按照應(yīng)發(fā)數(shù)計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用-工資 950 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 950 后續(xù)實(shí)際發(fā)放的時(shí)候 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 950 貸:銀行存款
84784998
2024 06/21 14:48
老師之前他們做賬時(shí)沒有計(jì)提,是直接做發(fā)放的
嬋老師
2024 06/21 14:50
哦,那就是按照你上述說的做分錄
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