問題已解決

公司小明來報銷員工聚餐費,銀行轉(zhuǎn)賬給他本人 借:管理費用-職工福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬-職工福利費 還是這樣做 :借:管理費用-職工福利費 貸:其他應(yīng)付款-小明 借:其他應(yīng)付款-小明 貸:銀行存款

84785016| 提問時間:2018 05/01 21:38
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老江老師
金牌答疑老師
職稱:,中級會計師
你好!直接第一種做法為好!
2018 05/01 21:39
84785016
2018 05/01 21:52
為啥呢,有什么區(qū)別嗎
老江老師
2018 05/01 21:57
有區(qū)別,第二種做法要寫二對分錄,他的意思,先形成債務(wù),然后再清償債務(wù)。
84785016
2018 05/01 22:40
兩個,都是負(fù)債啊。
老江老師
2018 05/01 22:47
實際情況,第一個做法,立即解付的,并未形成負(fù)債
老江老師
2018 05/01 22:50
補充一下: 剛才我的回答忽略了一個問題,如果你用的是SAP或Oracle EBS之類的軟件,AP立賬,必須要經(jīng)過其他應(yīng)付款過度一下的!
84785016
2018 05/01 22:52
就是兩個方法都可以嗎
老江老師
2018 05/01 22:54
都可以的,只是實務(wù)中,沒哪個勤勞的會計會寫二對分錄?。嵌€軟件立賬的除外)
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