問題已解決
補交去年11月增值稅及附加,怎么做分錄
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答哦,是之前的收入沒有做,現(xiàn)在補上嗎?
06/20 16:26
84784986
06/20 16:32
做了的,是之前我們有進項稅加計抵減政策,加計抵減多計提咯,現(xiàn)在需要沖減,需要交稅
郭老師
06/20 16:35
借利潤分配未分配利潤
貸應(yīng)交稅費增值稅加計扣除。
借應(yīng)交稅費增值稅加計扣除,
貸應(yīng)交稅費未交增值稅,
借應(yīng)交稅費未交增值稅貸銀行存款。
借利潤分配,未分配利潤
貸應(yīng)交稅費附加稅
借應(yīng)交稅費附加稅貸銀行
匯算清繳,需要納稅調(diào)減
閱讀 148