問題已解決

老師,有個客戶之前一直沒有開發(fā)票,然后我們做了未開票收入,稅也報了,現(xiàn)在還能給他開嗎,有沒有什么風險,賬要怎么做,,是2020年做的未開票收入請老師具體說下

84785008| 提問時間:06/20 16:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
可以的,沒有風險的。紅沖無票收入再做發(fā)票的就行。 是一般納稅人的。附表1,未開具發(fā)票填寫負數,然后開具的發(fā)票填寫正數。
06/20 16:08
84785008
06/20 16:09
專管員會找我們嗎
郭老師
06/20 16:10
這個不太清楚了,這個找不著,反正你們實際業(yè)務的都不影響
84785008
06/20 16:13
還有一個問題老師,之前我們都是當月支付上月的社保,現(xiàn)在已經半年沒有繳納社保了,我要不要把這半年的社保補計提進去呀
郭老師
06/20 16:17
以后能補嗎?能補的話需要。
84785008
06/20 16:17
以后會慢慢補的,那我現(xiàn)在都需要補計提進去嘍老師
郭老師
06/20 16:18
是的,需要按月計提。
84785008
06/20 16:18
老師,21年有筆固定資產的金額入錯了,140萬入成了14萬,還沒有折舊完,想在5月份調整掉,,那之前所得稅的報表都要改嗎,請老師具體說下還有具體的分錄
郭老師
06/20 16:21
對的是的,企業(yè)固定資產貸應付賬款或者是預付賬款,金額是140萬減14萬。
郭老師
06/20 16:21
借固定資產貸應付賬款140萬減14萬 補折舊借利潤分配未分配利潤貸累計折舊,匯算清繳填寫105080這個表格的稅收金額。
84785008
06/20 16:22
所得稅的報表都需要改嗎,因為折舊的金額都不對了,還是說報表不用改,我直接調整在今年就可以了
郭老師
06/20 16:24
你好,差異的金額大嗎?如果大的話,建議還是修改匯算清繳。
84785008
06/20 17:04
相差了100多萬呢老師,那這樣的話我賬要怎么做呀,做到什么時候
郭老師
06/20 17:07
處理做到今年就可以的。
84785008
06/20 17:17
還是按照上面的分錄做是吧老師,未分配利潤影響的是資產負債表和所得稅報表沒有關系的是吧老師,那個匯算清繳105080具體怎么填,稅收金額是按照準確的填嗎,張載金額就是按照賬上的嗎,還有我們是21年入得賬,那匯算清繳要從21年開始改嗎,還是只改23年的就可以,請老師把幾個問題都說一下,謝謝
郭老師
06/20 17:20
對的是的,之前的財務報表不用修改,105080這里填寫的是你之前帳上折舊的,加上未分配利潤這一部分折舊的金額需要納稅調減。能修改的最好按年修改,實在修改不了,你就修改2023年。
84785008
06/20 17:34
那我稅收金額這里計稅基礎就要填140萬是嗎老師,稅收折舊額就填賬上折舊+未分配利潤的金額是嗎,修改這個匯算清繳報表只是影響了彌補虧損明細表是吧老師
郭老師
06/20 17:41
他需要納稅調減,主表里面納稅調減,然后減少你的利潤。
84785008
06/20 17:45
我的意思是填寫是我上面說的這么填的嗎,還有一個問題就是如果我彌補虧損明細表的總金額是19萬,然后我7月份申報所得稅的時候凈利潤有17萬,那我彌補以前年度虧損那一欄是按17萬還是19萬
郭老師
06/20 17:46
是 利潤總額是17萬的,彌補虧損只能是17萬。
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