問題已解決

請教老師,上年度暫估的合同成本里在匯算清繳前收到發(fā)票,金額比暫估的要多,這種情況多出的部分怎么處理?

84785029| 提問時間:2024 06/20 11:15
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請問單位用什么會計(jì)準(zhǔn)則 去年暫估的時候分錄怎么寫的
2024 06/20 11:15
84785029
2024 06/20 11:18
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,借 工程施工(合同成本),貸 應(yīng)付賬款
84785029
2024 06/20 11:19
然后把合同成本轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本
84785029
2024 06/20 11:20
當(dāng)時入賬 50 萬,今年收到 60 萬成本
bamboo老師
2024 06/20 11:21
借:利潤分配-未分配利潤 借方負(fù)數(shù) 貸:工程施工 貸方負(fù)數(shù) 借:工程施工 借方負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款 貸方負(fù)數(shù) 收到發(fā)票后 借:利潤分配-未分配利潤? 貸:工程施工? 借:工程施工? 貸:應(yīng)付賬款
84785029
2024 06/20 11:21
好的,謝謝老師
bamboo老師
2024 06/20 12:23
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