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實(shí)務(wù)
問題已解決
請教老師,上年度暫估的合同成本里在匯算清繳前收到發(fā)票,金額比暫估的要多,這種情況多出的部分怎么處理?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答您好
請問單位用什么會計(jì)準(zhǔn)則 去年暫估的時候分錄怎么寫的
2024 06/20 11:15
84785029
2024 06/20 11:18
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,借 工程施工(合同成本),貸 應(yīng)付賬款
84785029
2024 06/20 11:19
然后把合同成本轉(zhuǎn)入主營業(yè)務(wù)成本
84785029
2024 06/20 11:20
當(dāng)時入賬 50 萬,今年收到 60 萬成本
bamboo老師
2024 06/20 11:21
借:利潤分配-未分配利潤 借方負(fù)數(shù)
貸:工程施工 貸方負(fù)數(shù)
借:工程施工 借方負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)付賬款 貸方負(fù)數(shù)
收到發(fā)票后
借:利潤分配-未分配利潤?
貸:工程施工?
借:工程施工?
貸:應(yīng)付賬款
84785029
2024 06/20 11:21
好的,謝謝老師
bamboo老師
2024 06/20 12:23
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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