問題已解決
老師好,我們有一張專票應該在5月份認證勾選,結(jié)果會計搞錯了,在4月份就給提前認證了,這個該怎么處理呢?
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速問速答您好,五月份的時候做賬按照進項稅額做賬就成。
06/19 10:16
84785038
06/19 10:17
那4月份進項稅額賬務和稅務申報不一致啊老師
東老師
06/19 10:19
對,是的,但是到五月份就一致了
84785038
06/19 10:20
那4月份的差額咋處理呢老師
東老師
06/19 10:21
按理說五月份的發(fā)票不能在四月份抵扣啊
84785038
06/19 10:21
對,會計人員點錯了,現(xiàn)在對賬發(fā)現(xiàn)的
東老師
06/19 10:22
五月份做賬就成了
84785038
06/19 10:24
那4月份用做處理嗎
東老師
06/19 10:24
4月份的時候不用處理的。
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