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計提工資沖減分錄怎么做?中途交接,新建的賬

84784999| 提問時間:06/18 16:19
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,你計提的時候是怎么做的憑證就做同樣的憑證,只是金額寫負(fù)數(shù)就可以了。
06/18 16:19
84784999
06/18 16:21
中途交接的賬,我輸入余額表的數(shù)據(jù)
84784999
06/18 16:22
原本管理費是零,沖減就成負(fù)數(shù)
宋生老師
06/18 16:22
你好!明白了,這個你沖減利潤分配未分配利潤。
84784999
06/18 16:27
分錄怎么做
宋生老師
06/18 16:30
你好!借應(yīng)付職工薪酬 貸利潤分配未分配利潤
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