問(wèn)題已解決

應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),期末怎么結(jié)轉(zhuǎn)

84785045| 提問(wèn)時(shí)間:2024 06/18 15:50
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 你是問(wèn)增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎?
2024 06/18 15:51
84785045
2024 06/18 15:51
是的,月底如何做賬
小菲老師
2024 06/18 15:52
1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 (轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸.應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 (轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額) : 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 4、實(shí)際交納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
84785045
2024 06/19 08:52
這里這樣做,轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么多了,好像不對(duì)
小菲老師
2024 06/19 08:55
同學(xué),你好 你有繳納增值稅嗎?
84785045
2024 06/19 08:58
每個(gè)月都有繳納
84785045
2024 06/19 08:59
我們公司一直 進(jìn)項(xiàng)多銷項(xiàng)少
小菲老師
2024 06/19 08:59
同學(xué),你好 你繳納的分錄發(fā)一下
84785045
2024 06/19 09:02
這個(gè)月還沒(méi)交沒(méi)做分錄
小菲老師
2024 06/19 09:03
同學(xué),你好 進(jìn)項(xiàng)多,那就不會(huì)繳納,就會(huì)一直掛著
84785045
2024 06/19 09:04
這個(gè)月只交了個(gè)稅
小菲老師
2024 06/19 09:04
同學(xué),你好 增值稅進(jìn)項(xiàng)多,就不會(huì)繳納
84785045
2024 06/19 09:07
你看下我進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)分錄可對(duì)
小菲老師
2024 06/19 09:07
同學(xué),你好 分錄是對(duì)的
84785045
2024 06/19 09:44
那月底結(jié)轉(zhuǎn)咋不對(duì)呢
84785045
2024 06/19 09:45
轉(zhuǎn)出未交增值稅咋多了呢
小菲老師
2024 06/19 09:50
同學(xué),你好 沒(méi)有不對(duì),你余額放在轉(zhuǎn)出未交增值稅里面,就是進(jìn)項(xiàng)
84785045
2024 06/19 09:52
那這是對(duì)的,下個(gè)月怎么做呢
小菲老師
2024 06/19 09:53
同學(xué),你好 下個(gè)月還是正常的做 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 (轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸.應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 (轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額) : 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 直到要繳納增值稅
84785045
2024 06/19 09:57
資產(chǎn)負(fù)債表這欄是負(fù)數(shù)也是對(duì)的
小菲老師
2024 06/19 09:58
同學(xué),你好 是對(duì)的哦
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