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一般納稅人處置固定資產,原價36000,已提折舊34200,凈值1800,處置后銷售收入1769.91,稅額230.09,怎么做分錄?
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速問速答這個清理的固定資產4月已開具發(fā)票報稅但是下個月發(fā)生紅沖,怎么做分錄?
2024 06/18 15:53
84785025
2024 06/18 15:56
改價格銷售了
84785025
2024 06/18 16:08
改的不是這個資產,是另一個。原值39500,凈值16568.08。改前收入15929.2,稅金2070.8,改后收入17999.12,稅金2300.88。
84785025
2024 06/18 16:10
這是二手車,4月開的增值稅發(fā)票也申報了,5月改價只開了二手車發(fā)票,按無開票收入申報了,6月才開的增值稅發(fā)票
84785025
2024 06/18 16:22
剛要做,按你上面的做法做的
84785025
2024 06/18 16:32
就是說4月不做清理結轉對吧?
84785025
2024 06/18 16:40
5月只是開的二手車發(fā)票,做的是未開票收入申報,6月才開的增值稅發(fā)票,也是這樣做分錄嗎
84785025
2024 06/18 17:03
5月申報的未開票收入要怎么入賬?
84785025
2024 06/18 17:12
那6余額開具增值稅發(fā)票就不用再申報增值稅了?那分錄有不一樣嗎?
84785025
2024 06/18 17:18
是啊,4月賣18000開了增值稅發(fā)票,過戶開了二手車發(fā)票,五月改價紅沖18000的二手車發(fā)票,開了20000的二手車發(fā)票,6月紅沖18000的增值稅發(fā)票,開了20000的增值稅發(fā)票
84785025
2024 06/18 17:18
稅務說五月必須根據二手車發(fā)票申報未開票收入
家權老師
2024 06/18 15:47
清理殘值
借:固定資產清理?1800
????? 累計折舊
貸:固定資產
變賣開票
借:銀行存款
貸:固定資產清理1769.91
? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項230.09
結轉清理余額
借:營業(yè)外支出 1800-1769.91
貸:固定資產清理
家權老師
2024 06/18 15:53
關鍵為啥要紅沖的嗯?
家權老師
2024 06/18 15:59
更正后的收入和稅金是多少?
家權老師
2024 06/18 16:14
那么清理殘值最后結轉清理科目余額做沒?
家權老師
2024 06/18 16:26
借:固定資產清理 16568.08
? ? ? 累計折舊
貸:固定資產
4月變賣開票
借:銀行存款
貸:固定資產清理15929.2
? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項2070.8
5月紅沖
借:銀行存款? ?負數(shù)
貸:固定資產清理? -15929.2
? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項? -2070.8
重開發(fā)票收款
借:銀行存款
貸:固定資產清理?17999.12
? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項?2300.88
結轉清理余額
借:固定資產清理??17999.12-16568.08
貸:營業(yè)外收入
家權老師
2024 06/18 16:37
是的,現(xiàn)在做4月的賬不結轉
家權老師
2024 06/18 16:41
是的,都是一樣的做賬思路
家權老師
2024 06/18 17:04
借:銀行存款
貸:固定資產清理 17999.12
? ? ? 應交稅費-增值稅-銷項 2300.88
家權老師
2024 06/18 17:15
沒明白為啥要反復開票呢?同一個車開了3張發(fā)票?
家權老師
2024 06/18 17:23
做賬都是一樣的,只是申報的時候補專票就在未開票收入列填負數(shù)
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