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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師你好,我新接了一家公司的賬,之前的會(huì)計(jì)發(fā)的科目余額表上的未分配利潤(rùn)借方余額:11441.96,我們老板又新買了一個(gè)軟件,錄完之后沒(méi)有未分配利潤(rùn),只有本年利潤(rùn)的這個(gè)科目,我新建賬套是話把未分配利潤(rùn)的這個(gè)借方余額應(yīng)該填在那個(gè)科目里面合適?
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速問(wèn)速答你是接著幾月份開(kāi)始來(lái)做賬務(wù)處理,然后這個(gè)未分配利潤(rùn)沒(méi)有余額,又是幾月份沒(méi)有的?
2024 06/18 11:58
84785009
2024 06/18 12:01
之前的會(huì)計(jì)給我交接的時(shí)候沒(méi)有賬本,只有憑證,我就把之前的憑證全部錄完之后發(fā)現(xiàn)她給的科目余額表沒(méi)的期初借方:11441.96,我們這邊的財(cái)務(wù)經(jīng)理說(shuō),讓我按照之前12月底的余額在重新建賬的意思
郭老師
2024 06/18 12:02
不行,你這個(gè)不能重新結(jié)賬,你這個(gè)是外賬嗎?如果是的話,那你得根據(jù)去年12月末的余額。
84785009
2024 06/18 12:03
她給我發(fā)的這個(gè)賬套上年的導(dǎo)入不進(jìn)來(lái),這是2024年1-3月的科目余額表,所以,未分配利潤(rùn)的本期都沒(méi)有金額
84785009
2024 06/18 12:04
這是外賬,我在想用她這個(gè)科目余額表的期初金額建的話可以嗎?
郭老師
2024 06/18 12:04
1~3月份他本年利潤(rùn)又不結(jié)轉(zhuǎn),所以就沒(méi)有發(fā)生額正確的。
84785009
2024 06/18 12:06
我想她給我發(fā)的科目余額表的期初就是2023年12月底的期末,我把1月份的期初數(shù)據(jù)錄進(jìn)去可以嗎?
郭老師
2024 06/18 12:07
可以的,可以這么做的,年初和期初都是錄入12月末的。
84785009
2024 06/18 12:08
老師你好,還有就是,把未分配利潤(rùn)的這筆金額在錄期初的時(shí)候,我應(yīng)該輸在那個(gè)科目?
郭老師
2024 06/18 12:09
利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)期末余額
肯定有這個(gè)科目。
84785009
2024 06/18 12:09
知道了老師,謝謝
郭老師
2024 06/18 12:10
不用客氣,工作愉快。
84785009
2024 06/18 12:11
老板新買的這個(gè)軟件結(jié)轉(zhuǎn)完了以后 他沒(méi)有顯示利潤(rùn)分配這個(gè)科目也沒(méi)有關(guān)系嗎?
郭老師
2024 06/18 12:13
是直接沒(méi)有這個(gè)科目嗎?如果是的話,你選的是哪一個(gè)準(zhǔn)則做帳?
84785009
2024 06/18 12:13
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
郭老師
2024 06/18 12:15
截圖你的所有科目看一下
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