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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,報(bào)銷的費(fèi)用發(fā)票沒開過來,怎么做賬務(wù)處理
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速問速答您好,這個(gè)你們付了錢了嗎
06/18 11:16
84785028
06/18 11:18
老師,就是公司每個(gè)月交的電費(fèi)和水費(fèi)都是員工先墊付的,沒有開發(fā)票,等到年底一次性開發(fā)票,是讓員工年底開了發(fā)票再來一次性報(bào)銷,還是每次拿繳費(fèi)單據(jù)報(bào)銷呢?
劉艷紅老師
06/18 11:22
員工開了發(fā)票再報(bào)銷就可以了
84785028
06/18 11:23
老師,那要等到年底才開票,現(xiàn)在每月的水費(fèi)也就幾十元錢,不報(bào)銷嗎
劉艷紅老師
06/18 11:38
沒有發(fā)票報(bào)銷,到時(shí)票也沒有,做了賬也會(huì)很亂的
84785028
06/18 13:24
老師,您的意思是現(xiàn)在不行報(bào)銷,等年底拿到發(fā)票再一起報(bào)銷對嗎?
劉艷紅老師
06/18 13:50
對呀,現(xiàn)在都沒有發(fā)票,你也不好做賬呀
84785028
06/18 14:27
老師,我能否現(xiàn)在按沒票報(bào)銷分錄要寫:借:管理費(fèi)用等 貸:其他應(yīng)付款 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款,等以后發(fā)票來了再紅沖
劉艷紅老師
06/18 14:30
也可以的,這樣沒有問題
84785028
06/19 10:55
老師,是為是沒有發(fā)票就給報(bào)銷入賬,所做的分錄和收到發(fā)票做的是一樣的,所以必須要做個(gè)臺(tái)賬,不然到時(shí)候很容易忘記沖銷處理對嗎
劉艷紅老師
06/19 10:56
是的, 是的,就是這樣的
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