問題已解決

老師,我司直播帶貨賺傭金,4-5月員工用微信投流,投流費用的發(fā)票6月才收到,員工在6月報銷,請問這過程賬務如何處理?

84785027| 提問時間:2024 06/18 10:36
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你確認收入是按照傭金提供服務來確認收入的是嗎?如果是的話,借主營業(yè)務成本貸其他應付款。
2024 06/18 10:40
郭老師
2024 06/18 10:40
6月份借其的應付款,借主營業(yè)務成本(負數(shù) 借主營業(yè)務成本貸其他應付款。
84785027
2024 06/18 10:53
是按照傭金提供服務來確認收入的,5月份需什么單據(jù)做憑證么?6月份員工憑發(fā)票來報銷的會計分錄:借其他應付款 貸銀行存款,對么?上面(負數(shù) 借主營業(yè)務成本貸其他應付款)需要先紅沖?
郭老師
2024 06/18 10:56
報個人墊付的證明,4月份、5月份都是這些呀。然后,6月份紅沖用發(fā)票。
84785027
2024 06/18 10:56
再請問:借主營業(yè)務成本貸其他應付款,為什么不用“貸應付賬款”
郭老師
2024 06/18 10:57
個人墊付的,欠了個人的錢,其他應付款。這里寫的是職工。
84785027
2024 06/18 11:02
哦哦,了解,謝謝!
郭老師
2024 06/18 11:03
不用客氣,工作愉快。
84785027
2024 06/18 11:14
不好意思,6月會計分錄如下對否:負數(shù) 借主營業(yè)務成本,貸其他應付款,員工拿發(fā)票報銷:借主營業(yè)務成本,貸銀行存款
84785027
2024 06/18 11:27
老師上要6月分錄對否?
郭老師
2024 06/18 11:30
可以的,可以這么做的。
84785027
2024 06/18 11:39
好的,謝謝!
郭老師
2024 06/18 11:40
不用客氣,工作愉快。
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