問(wèn)題已解決

內(nèi)部控制審計(jì)的特效是

84784949| 提問(wèn)時(shí)間:2024 06/17 21:18
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CC橙老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
同學(xué)你好,問(wèn)題是內(nèi)部控制審計(jì)的特征嗎?
2024 06/17 21:19
84784949
2024 06/17 21:24
嗯嗯,對(duì)的
CC橙老師
2024 06/17 22:08
內(nèi)部控制審計(jì)通過(guò)系統(tǒng)的、規(guī)范的審查和評(píng)估組織內(nèi)部控制體系的設(shè)計(jì)和運(yùn)行有效性,以確保組織的資產(chǎn)安全、財(cái)務(wù)報(bào)告的可靠性和遵循相關(guān)法律法規(guī)。內(nèi)部控制審計(jì)有以下幾個(gè)主要特征: 1.系統(tǒng)性和規(guī)范性: 2.全面性: 3.獨(dú)立性和客觀性: 4.風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向: 5.持續(xù)性: 6.評(píng)價(jià)和建議: 7.綜合性: 8.依賴性:
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