問題已解決

一般納稅人,民營醫(yī)院,收入開票免稅,開票人5月開錯發(fā)票,開了13%的增值稅普通發(fā)票,只能6月紅沖,那5月增值稅月報怎么報,報了后這增值稅怎么辦,6月紅沖后去退嗎,還是怎么辦

84784951| 提問時間:06/17 16:25
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,有對應的進項嗎?對應的進項,你先抵扣,然后下個月紅沖了之后,你再填寫負數(shù)銷售額,再進項轉出。
06/17 16:26
郭老師
06/17 16:26
一般納稅人是不好退稅的,大部分是留著以后抵扣,你這個根本沒法抵扣。
郭老師
06/17 16:26
系統(tǒng)就會要求你自動留底的。
84784951
06/17 16:29
醫(yī)院的賬因為是免稅,所以一直沒抵扣過,抵扣要怎么做啊
郭老師
06/17 16:30
稅收數(shù)字賬戶抵扣勾選。在這里面找到允許抵扣的,然后統(tǒng)計確認里面確認
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~