問題已解決
進項大于銷項時,怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,有沒有完整的賬務(wù)處理啊
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是
月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄;
如果大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
2024 06/17 16:07
84785010
2024 06/17 16:10
好的謝謝老師
家權(quán)老師
2024 06/17 16:13
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個五星好評哦。
84785010
2024 06/17 16:25
老師,他這個分錄有沒有問題啊,最后一欄是待抵扣的進項稅嗎
家權(quán)老師
2024 06/17 16:30
他自己要整那么復(fù)雜,最后會把自己整蒙圈的。你的目的是正確申報稅,沒必要犯強迫癥,看那個余額不順眼
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