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去年支付的款,今年收到發(fā)票,但是這筆錢應該按月攤銷的之前未攤銷現(xiàn)在怎么做賬

84784964| 提問時間:2024 06/17 14:55
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 你之前分錄發(fā)一下
2024 06/17 14:55
84784964
2024 06/17 14:58
之前就是做的借應付賬款貸銀行存款
84784964
2024 06/17 14:58
我這個月收到發(fā)票應該是借管理費用貸應付賬款
84784964
2024 06/17 14:59
但是這筆費用前期應該按月攤銷未攤銷,我這月要怎么做
小菲老師
2024 06/17 14:59
同學,你好 借:管理費用? ? 之前月份沒有攤銷的都一次性計入這里面 貸:應付賬款
84784964
2024 06/17 15:00
意思我就不管以前有沒有攤銷了,這個月全部計入管理費用嗎
84784964
2024 06/17 15:01
那我這個月的利潤不會很低嗎
小菲老師
2024 06/17 15:04
同學,你好 嗯嗯,是的,對本月影響會比較大
84784964
2024 06/17 15:05
那還是全部計入本月管理費用嗎,這個方法對嗎
小菲老師
2024 06/17 15:08
同學,你好 你期間是幾幾幾年幾月到幾幾年幾月的,金額多少
84784964
2024 06/17 15:10
去年到現(xiàn)在73621.72
小菲老師
2024 06/17 15:11
同學,你好 如果你想比較精確 那涉及去年的,你用以前年度損益調整來做
84784964
2024 06/17 15:12
改了去年的要不要改年報?
小菲老師
2024 06/17 15:12
同學,你好 不需要改年報
84784964
2024 06/17 15:18
哪種情況需要改年報呀
小菲老師
2024 06/17 15:19
同學,你好 一般是有重大錯誤的情況下
描述你的問題,直接向老師提問
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