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4月的成本多結(jié)轉(zhuǎn),5月的盤虧盤贏單怎么做賬務(wù)處理?
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速問速答首先你確定到4月成本多結(jié)轉(zhuǎn)了,那要紅沖多結(jié)轉(zhuǎn)的成本,按正確結(jié)轉(zhuǎn)成本入賬
06/17 14:49
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06/17 14:49
4月的已經(jīng)結(jié)賬了,需要重新反結(jié)帳再處理嗎?
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06/17 14:50
有沒有能直接在5月的處理的賬務(wù)處理?
venus老師
06/17 14:55
可以重返結(jié)賬,因為現(xiàn)在都 是季度申報報報表
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06/17 15:01
還有個就是以前一直堆放的原材料,直接被拖走了,沒有任何收益,這部分成本怎么做賬務(wù)處理呢?
venus老師
06/17 15:08
比如報廢的材料直接當(dāng)做垃圾處理掉的,沒有任何價值,就分配到當(dāng)期產(chǎn)品成本當(dāng)中去。如果報廢材料有價值,可以當(dāng)作廢品賣掉,可以先再設(shè)置一個明細賬?“原材料—廢料”把生產(chǎn)成本或原材材料轉(zhuǎn)到其這廢料里,到時候賣出時可做分錄借?應(yīng)收賬款?貸?其他業(yè)務(wù)收入借?其他業(yè)為成本?貸?原材料—廢料
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