問題已解決
老師,買車收到機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票,該票進(jìn)項(xiàng)稅額4月抵扣,5月被紅沖,稅務(wù)申報(bào)表如何填寫?我在附列資料二表中,第20行紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額,填寫了紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅額304.95,提示圖片中,
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速問速答你好,當(dāng)期《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》開具的需做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的“稅額”-0.00元,——是這個沒填上,這城也要填上304.95
06/15 19:26
薇老師
06/15 19:27
檢查《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》的填寫是否準(zhǔn)確,以及是否已經(jīng)正確地依據(jù)該信息表進(jìn)行了進(jìn)項(xiàng)稅額的轉(zhuǎn)出申報(bào)。如果存在填寫錯誤,應(yīng)及時(shí)更正或申請作廢,并確?!陡搅匈Y料二》中第20欄的填寫與信息表中的稅額一致,以便順利完成申報(bào)。
84785038
06/15 21:40
這個信息表是銷貨方填,還是我購貨方來填?
這個怎么填?具體的操作步驟是怎么樣的的?
薇老師
06/15 21:47
是銷貨方填的,只能對方操作哦。
薇老師
06/15 21:51
進(jìn)入電子稅務(wù)局-【我要辦稅】-【開票業(yè)務(wù)】-選擇【紅字發(fā)票開具】在線辦理
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