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老師,21發(fā)票異常需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,怎么做帳

84785032| 提問時(shí)間:06/15 15:47
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
借:費(fèi)用或成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
06/15 15:49
84785032
06/15 15:56
發(fā)票21年已經(jīng)抵扣,對(duì)方公司稅款沒交完有欠稅,稅務(wù)局要我們這邊進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,下個(gè)月再抵扣,可以借以前年度損益調(diào)整,貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
劉艷紅老師
06/15 15:57
可以的,借以前年度損益調(diào)整,
84785032
06/15 16:03
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
劉艷紅老師
06/15 16:04
要的,要結(jié)轉(zhuǎn)的,這個(gè)轉(zhuǎn)出來還要交稅的
84785032
06/15 16:06
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,結(jié)轉(zhuǎn)到哪里
劉艷紅老師
06/15 16:08
不好意思,看錯(cuò)了,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,最后進(jìn)成本或費(fèi)用了
劉艷紅老師
06/15 16:09
發(fā)生需要轉(zhuǎn)出時(shí): 借:庫(kù)存商品(在建工程、原材料、銷售費(fèi)用) 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) 月底進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)時(shí): 借:應(yīng)交稅法-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)
劉艷紅老師
06/15 16:10
這樣做,轉(zhuǎn)到未交增值稅里面
84785032
06/15 16:22
23年12月的沒結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在該怎么做呢
劉艷紅老師
06/15 16:22
現(xiàn)在補(bǔ)做就可以了
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