問題已解決
老師,當月購買材料,貨入庫了,錢也出去了,發(fā)票沒收到,可以等下月或者下月以后票來了再做賬么
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速問速答您好,這個是可以的,沒關系的這個
06/15 14:16
84784997
06/15 14:17
那要是發(fā)票一直沒來呢?或者現在發(fā)票沒到,可以直接入賬嗎?
小鎖老師
06/15 14:18
只要不跨年這個就沒事
84784997
06/15 14:18
要是跨年了怎么辦?
小鎖老師
06/15 14:18
跨年了就沖銷暫估,貨物重回,在做新的
84784997
06/15 14:19
話說,不跨年的話,也就是不能抵扣進項稅的事情,還有其他方面的嗎?
84784997
06/15 14:19
好像你說的跨年之后的做法不太懂
84784997
06/15 14:20
跨年了也要調賬嗎?還是只在匯算清繳的時候調增就好了?
小鎖老師
06/15 14:21
不跨年就是不能抵扣進項稅,其他沒了,跨年的話,如果票沒到,你如果已經結轉到成本了,納稅調增
84784997
06/15 14:25
意思是,像這種情況,排除掉跨年和抵扣進項稅的問題,我在哪個月入賬都沒影響,是嗎?
小鎖老師
06/15 14:25
嗯對,是這意思的了
84784997
06/15 14:26
那我拿到發(fā)票后,發(fā)票的日期和我入賬的日期對不上,會有影響嗎?可以這樣做的嗎?
小鎖老師
06/15 14:27
這個也是不影響的
84784997
06/15 14:27
好的,謝謝
小鎖老師
06/15 14:29
不客氣的,祝您開心
84784997
06/15 14:46
老師,這種情況,如果暫估入賬的話,入的是成本價,不涉及到進項稅的,是嗎?
小鎖老師
06/15 14:47
你都沒來票,肯定沒法抵扣進項稅的
84784997
06/15 14:47
分錄怎么做來著?
小鎖老師
06/15 14:48
借 原材料? 貸 應付賬款——暫估入庫款
84784997
06/15 14:50
如果暫估的話,月末票沒到,也是需要結轉成本的,對吧?
小鎖老師
06/15 14:52
對的,這個理解是對的
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