問題已解決
老師,2022年10月底系統(tǒng)上成本暫估掛賬,11月發(fā)票來了,正常報銷計入成本了,忘沖暫估了,現(xiàn)在系統(tǒng)上還有往來待核銷,怎么辦?
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速問速答現(xiàn)在補就可以了
之前怎么做的
2024 06/15 07:23
84784951
2024 06/15 07:24
那2023,2024年是不是一直掛著應付賬款,其實付過了
郭老師
2024 06/15 07:27
借應付賬款貸利潤分配為分配利潤。
84784951
2024 06/15 07:31
減少之前的利潤分配嗎?之前表不用調(diào)了吧
84784951
2024 06/15 07:31
增加利潤分配
84784951
2024 06/15 07:33
這個分錄做的時候沒有占預算
郭老師
2024 06/15 07:37
沒有占預算是啥意思
紅沖暫估做發(fā)票的
你現(xiàn)在少了一步紅沖的
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