問(wèn)題已解決

老師你好,上月做了入庫(kù),貨款已付,但發(fā)票沒(méi)有抵扣,在這個(gè)月才抵扣,怎么賬務(wù)處理啊

84785033| 提問(wèn)時(shí)間:06/12 16:42
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,入庫(kù)沒(méi)抵扣,借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款
06/12 16:43
84785033
06/12 16:44
入庫(kù)的時(shí)候沒(méi)有做稅費(fèi)這塊呢
84785033
06/12 16:45
現(xiàn)在要抵扣這個(gè)發(fā)票,怎么處理
東老師
06/12 16:45
那就是這么做,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 借庫(kù)存商品負(fù)數(shù)
84785033
06/12 16:45
而且入庫(kù)的金額也有點(diǎn)出入
東老師
06/12 16:46
只能是按照上面這么做賬
84785033
06/12 16:47
入庫(kù)的時(shí)候是不含稅的金額
東老師
06/12 16:48
那就是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款
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