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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,上個月收到了專用發(fā)票,正常做賬,且已經(jīng)勾選認(rèn)證,這個月銷售方把發(fā)票紅沖了,如何賬務(wù)處理
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速問速答借:原材料等 負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)
? ? ? 應(yīng)付賬款?負(fù)數(shù)
06/12 15:36
84785015
06/12 15:39
老師可以 應(yīng)交稅費(fèi) -增值稅進(jìn)項(xiàng)稅 負(fù)數(shù)
嗎
84785015
06/12 15:39
不用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出科目,可以嗎
家權(quán)老師
06/12 15:39
你們沒有勾選抵扣才可以直接紅沖
84785015
06/12 15:42
好的,老師,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出為什么是正數(shù),
家權(quán)老師
06/12 15:45
他本身就是在貸方正數(shù)體現(xiàn)
84785015
06/12 15:50
嗷嗷,老師,我也可以借方負(fù)數(shù),對嗎
家權(quán)老師
06/12 15:51
你們沒有勾選抵扣才可以直接紅沖
84785015
06/12 15:58
借:原材料等 負(fù)數(shù)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 正數(shù)
應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
老師,這樣寫,最終是如何影響應(yīng)交稅費(fèi)這個科目
家權(quán)老師
06/12 16:01
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
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