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老師好 結轉(zhuǎn)預繳稅款的分錄怎么做
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速問速答你好,借銷項稅額 貸進項稅額,預交稅額 未交增值稅
06/12 12:00
84784986
06/12 12:01
我做不平
宋生老師
06/12 12:04
您好,這樣說,老師沒辦法確定了
你去核對一下,看你具體有哪一些項目。比如銷項有多少,進項有多少?預交有多少?
或者你可以根據(jù)你的申報表來做。
84784986
06/12 14:30
老師 麻煩看下 預繳稅款是不是還需要從未交結轉(zhuǎn)到已繳稅款
宋生老師
06/12 14:30
月份終了,將當月預繳的增值稅額自“應交稅費——預交增值稅”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目
借:應交稅費——未交增值稅
貸:應交稅費——預交增值稅
84784986
06/12 14:32
這一步寫出來了
84784986
06/12 14:32
預繳的繳過了 總感覺哪里不對
宋生老師
06/12 14:34
你好!你做的這個沒什么問題呀。
84784986
06/12 14:37
老師 我又補了一步?
借應交稅費-應交增值稅-已交稅金
待:應交稅費-未交增值稅?
這樣就平了
宋生老師
06/12 14:38
,你好,你如果有已交的部分是要做這個分錄。
84784986
06/12 14:38
嗯嗯 謝謝老師?
宋生老師
06/12 14:39
你好,不用客氣的了。
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