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84784978| 提問(wèn)時(shí)間:2024 06/11 21:24
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借:工程物資 200 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 26 貸:銀行存款 226 借:在建工程 200 貸:工程物資 200 借:在建工程100 貸:原材料 100 借:在建工程 40 貸:應(yīng)付職工薪酬 40 借:在建工程 30 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 3.9 貸:銀行存款 33.9
2024 06/11 21:27
84784978
2024 06/11 21:28
老師那 第二小題不用寫分錄嗎
bamboo老師
2024 06/11 21:30
借 固定資產(chǎn)370 貸 在建工程200+100+40+30=370
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