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增值稅申報(bào)表主表中,第二欄次,其中應(yīng)稅貨物銷售額本月數(shù)和累計(jì)數(shù)填錯(cuò)數(shù)據(jù)了,第一欄次是對(duì)的,繳納稅金也是對(duì)的,需要更改申報(bào)表嗎?

84785033| 提問時(shí)間:06/11 18:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,可以更正也可以不用修改的,這個(gè)不影響交稅。
06/11 18:26
84785033
06/11 18:27
如果更正會(huì)不會(huì)影響企業(yè)信用評(píng)分
郭老師
06/11 18:27
你好這個(gè)不影響的。
84785033
06/11 18:29
應(yīng)該是前兩個(gè)月第二欄次數(shù)據(jù)填錯(cuò)了,可以不更改哈
郭老師
06/11 18:30
可以,是的可以,是的可以,是的可以。
84785033
06/11 18:30
我想咨詢一下,第二欄次的應(yīng)稅貨物銷售額是表一開具發(fā)票的金額嗎?
84785033
06/11 18:32
因?yàn)槲覀兠總€(gè)月未開發(fā)票中有紅沖暫喝本月未開暫估數(shù)據(jù)
郭老師
06/11 18:32
你全部都是銷售貨物的是一樣的 ?如果你有開服務(wù)的服務(wù)的第一行填寫,其他都不填寫
84785033
06/11 18:33
主表第二欄次的應(yīng)稅貨物銷售額是電子稅務(wù)局開具的發(fā)票金額嗎?
郭老師
06/11 18:38
你好,開發(fā)票不開發(fā)票都在這里面。
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