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應(yīng)收客戶的金額是1000,但是未開具發(fā)票,申報增值稅的時候,應(yīng)該按1000申報還是1000/1.13申報
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速問速答你好,應(yīng)該是按 1000/1.13申報
06/11 15:22
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應(yīng)收客戶的金額是1000,但是未開具發(fā)票,申報增值稅的時候,應(yīng)該按1000申報還是1000/1.13申報
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