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請問老師,更正申報了2022年2月的增值稅申報表后,(修改的原因主要的稅務在2023年企業(yè)所得稅匯算清繳完畢后,提示,2022年匯算清繳的提示,說是建筑服務業(yè)發(fā)票無備注,已覆蓋申報了2022年企業(yè)所得稅),現(xiàn)在要把這張發(fā)票抵扣的進項稅回到2022年2月做轉出,請問老師2023年3月和12月的也要修改嗎?

84785035| 提問時間:2024 06/11 13:48
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,這個的話最后是2023年3月和12月的也要修改
2024 06/11 13:54
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