問題已解決
請問老師,就是比如建筑服務(wù)發(fā)票或者不動產(chǎn)發(fā)票,如果不合規(guī)的話,我調(diào)整是不是進(jìn)項不能轉(zhuǎn)出?(比如1000元建筑服務(wù),稅率1%,稅額10元,則進(jìn)項轉(zhuǎn)出10元,企業(yè)所得稅調(diào)增990元,補交企業(yè)所得稅247.5元,還是按1000元調(diào)整企業(yè)所得稅,補交250元呀)
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速問速答您好,則進(jìn)項轉(zhuǎn)出10元,企業(yè)所得稅調(diào)增990元,補交企業(yè)所得稅247.5元,進(jìn)項稅是增值稅,不調(diào)整在所得稅計算
2024 06/11 10:51
84785035
2024 06/11 10:56
請問轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅的分錄怎么寫
廖君老師
2024 06/11 11:00
您好,是去年的發(fā)票,
借:未分錄利潤 10? ?貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出? 10
990是通過? ?年度匯繳:無票費用在調(diào)整A105000第30行(十七)?
不好意思,綜合來看還是補了250,990的調(diào)整沒有分錄
84785035
2024 06/11 11:06
老師,假如2023年企業(yè)所得稅匯算清繳,借 管理費用 990元 借 進(jìn)項稅10元 貸 銀行存款1000元 ,2024年3月匯算清繳發(fā)現(xiàn)發(fā)票不合規(guī)。請問企業(yè)所得稅匯算清繳調(diào)增990元對吧?
84785035
2024 06/11 11:06
因為進(jìn)入2023年度費用的金額就是990元。
廖君老師
2024 06/11 11:11
您好,是的,因為進(jìn)入2023年度費用的金額就是990元,
但這個進(jìn)項稅因為發(fā)票不合規(guī),?這些進(jìn)項稅又得轉(zhuǎn)出,如果有留抵的話,
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅? 10? ?貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出? 10
84785035
2024 06/11 11:14
請問老師,也就是說調(diào)增990元,然后進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,請問進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出覆蓋申報2023年相應(yīng)月份的增值稅申報表嗎?
廖君老師
2024 06/11 11:16
您好,是的,這個發(fā)票在哪月抵扣的,我們都是更正哪月增值稅申報表
84785035
2024 06/11 11:17
請問更正申報有滯納金吧
廖君老師
2024 06/11 11:20
您好,有稅款要繳就有滯納金,這月我們留抵多,不用交稅的話,就沒有?滯納金
84785035
2024 06/11 13:42
請問老師,更正申報了2023年10月的增值稅申報表后,2023年11月和12月的也要修改嗎?
廖君老師
2024 06/11 13:48
您好,不用的,只更正?一個月
84785035
2024 06/11 14:08
但是3-12月累計金額就不對了呀?
廖君老師
2024 06/11 14:14
您好,更正后系統(tǒng)里的累計數(shù)是自動的,到更正后系統(tǒng)里看12月申報表
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