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收到個(gè)稅多交的退稅應(yīng)該怎么記賬
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速問速答您好,個(gè)稅匯繳是退到個(gè)人賬戶里,跟我們沒有關(guān)系的,沒有賬
06/10 22:32
84785022
06/10 22:35
但是公司申請了退稅,已經(jīng)退到公司賬上了,怎么入賬呢
廖君老師
06/10 22:41
哦哦,明白,就是原來分錄反向
借:銀行? ? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)稅
借:××費(fèi)用(管理/銷售等)-工資? ?(負(fù))? 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資(負(fù))
借:應(yīng)付職工薪酬——工資(負(fù))? 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-代扣代繳個(gè)稅 (負(fù))
84785022
06/10 22:46
退的是2023年個(gè)稅的,分錄這樣是這樣嗎
84785022
06/10 22:48
第二第三分錄的摘要怎么寫呢
廖君老師
06/10 22:51
您好,這個(gè)金額沒有多少吧,影響不了多少(要調(diào)整按下面操作),3個(gè)分錄寫在一個(gè)憑證里,摘要就是? 更正申報(bào)退個(gè)稅
損益科目用以前年度損益調(diào)整(沒有這個(gè)科目直接用 利潤分配-未分配利潤)代替,同時(shí)更正申報(bào)2023年的年報(bào)和所得稅匯繳申報(bào)表。也就是申報(bào)數(shù)據(jù)用調(diào)整后的。
84785022
06/10 23:10
有1萬五的樣子,算多嗎?
廖君老師
06/10 23:14
您好,我想到了,這個(gè)還不止個(gè)稅的事,是更正了去年工資收入,要追溯的(不只是所得稅的事),工資成本費(fèi)用申報(bào)多了,因?yàn)楝F(xiàn)在更正后個(gè)稅收入少,稅務(wù)局是會(huì)比對賬套里工資費(fèi)用和個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)的。
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