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老師,這道債務(wù)重組的分錄,應(yīng)收賬款為什么直接用含稅價(jià)1500,不應(yīng)該除以(1+13%)嗎,增值稅不是用科目應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅來表示嗎,怎么能含在應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬額的賬面價(jià)值里

84785001| 提問時(shí)間:2024 06/09 22:30
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銷售業(yè)務(wù)分錄是怎么寫的 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 應(yīng)收賬款=收入+增值稅
2024 06/09 22:33
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